Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно оформить инвентаризацию по расчетам? Все задолженности должны войти в инвентаризационную вед-ть или только просроченные с указанием количества дней просрочки, на основании чего я формировала резерв по сомнительным долгам. И есть одна просроченная задолженность (прошло 3 года), далее буду наблюдать за балансом, как быть с ней?Как документально оформить?Какие приказы и ведомости для всего этого нужны? Благодарю заранее за помощь.